XCLW4439 我國內(nèi)部審計存在的問題及對策 (字數(shù):7631)
目錄
摘要I
引言1
一、我國內(nèi)部審計存在的問題2
(一)內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置不合理2
(二)內(nèi)部審計質(zhì)量不高2
(三)內(nèi)部審計結(jié)果未得到充分運用2
(四)內(nèi)部審計職能單一3
(五)內(nèi)部審計方法落后3
二、我國內(nèi)部審計存在問題的原因5
(一)管理者對內(nèi)部審計不重視5
(二)內(nèi)審質(zhì)量控制手段不全面5
(三)內(nèi)部審計缺少必要的溝通5
(四)內(nèi)部審計的定位偏差6
(五)內(nèi)部審計隊伍素質(zhì)不高6
三、強化我國內(nèi)部審計的對策8
(一)提高管理層對內(nèi)部審計的重視程度8
(二)建立內(nèi)部審計質(zhì)量保障機制8
(三)加強與企業(yè)內(nèi)部的溝通9
(四)拓展內(nèi)部審計的范圍和職能9
(五)培養(yǎng)復(fù)合型的內(nèi)部審計人才9
四、結(jié)論11
參考文獻12
致謝13
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