XCLW4412 淺談民營企業財務內部控制 (字數:5656)
目錄
摘要I
引言1
一、內部控制的含義和必要性2
(一)內部會計控制2
1.內部會計控制2
1.內部管理控制2
(二)內部控制的必要性2
1.保證國家的法律、法規和制度在企業的貫徹實施2
2.保證會計信息和其他各項管理信息的真實性和可靠性2
3.保證企業資產、財產的安全、完整及其有效性3
4.保證企業的生產、經營活動高效率、有秩序的進行3
5.保證企業的盈利達到更大目標3
二、浙江皮特皮業有限公司財務內部控制存在的問題4
(一)企業財務管理基礎薄弱,財務管理環節脫節4
(二)企業的財務控制體系不健全4
(三)內部管理規章制度不健全5
三、針對浙江皮特皮業有限公司財務內部控制不足的幾點建議6
(一)不斷地提高財務人員的職業道德水平6
(二)加強企業內部控制制度體系的建立6
(三)健全企業財務部門內部控制管理制度,規范會計工作程序6
四、結束語7
參考文獻8
致謝9
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