論文編號:KJ1071 論文字數:3410,頁數:03
對恒祥公司采購業務內部控制的探討摘要:自從國家發改委對《醫藥行業“十一五”發展指導意見》的頒布,并給出了醫改5年時間表,從根本上改變“以藥養醫”,建立向社會藥店開放處方,加快醫藥分家的進度,實現三級醫療保險制度,我國醫藥行業的發展成為了一個朝陽行業,尤其是醫藥流通企業進入高速的擴張期。恒祥公司就是在這個背景下開辦的一個民營企業。隨著行業間的競爭日趨激烈,迫切要求醫藥行業必須提高自身的競爭力,因此,制定嚴格的內部控制制度,也成為當今恒祥公司的經營管理的重要內容。關鍵詞: 內部控制 醫藥企業的采購
內部控制對企業的重要性(一)內部控制的概念:內部控制是指一個單位的管理控制系統,即保證單位經濟活動正常進行所采取的既相互聯系又相互制約的一系列必要的管理措施。單位實施內部控制的目標主要是保護單位財產,檢查有關數據的正確性和可靠性、提高經營效率、貫徹管理方針,實現企業價值最大化。(二)內部控制的內容:
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