會計論文編號:KJ085 字數:6585,頁數:10
目 錄 一、我國商業銀行內部控制的現狀…………………………………………………………………3 二、我國商業銀行內部控制存在的問題……………………………………………………………4 (一)我國商業銀行法人治理結構有待進一步完善………………………………………………4 (二)我國商業銀行尚未真正建立內部控制文化…………………………………………………5 (三)商業銀行內部控制制度控制分散與控制不足的情況并存…………………………………5 (四)風險控制系統不健全…………………………………………………………………………5 (五)內部稽核的控制作用沒有得到充分發揮……………………………………………………6 三、完善我國商業銀行內部控制的對策……………………………………………………………6 (一)建立完善的我國商業銀行公司治理結構……………………………………………………6 (二)加強內部控制的文化建設,培養健康有力的商業銀行文化………………………………6 (三)完善決策層面制衡機制,重要崗位實行輪崗及離崗審計…………………………………7 (四)加強外部審計約束,促進內部控制體系建設………………………………………………7 (五)實行全面風險管理,建立嚴格的授信風險垂直管理體制,提高內部的審慎性…………7 (六)強化稽核監督的作用,保障稽核部門的獨立性……………………………………………8 參考文獻……………………………………………………………………………………………9
摘 要 銀行是現代經濟系統的神經中樞,它主要通過經營貨幣資金實現對社會經濟資源的重新配制。近些年來,世界各國的金融案件層出不窮,這些事件引起了國際金融界的高度重視,其根本問題出在內部控制上。因此加強商業銀行內部控制研究,建立健全適合我國國情的商業銀行內部控制系統,切實完善和強化商業銀行內部控制,對防范和化解銀行風險,提高我國商業銀行的經營水平和國際競爭力,具有深遠的意義 本文首先從內部控制的基本理論出發,闡述了內部控制的定義、目標和意義以及《巴塞爾體系》內部控制的思想,然后針對我國商業銀行內部控制的現狀及存在的問題進行剖析,最后就如何完善我國內部控制制度提出一些思考和建議。 關鍵詞:商業銀行 內部控制 金融風險
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