會計論文編號:KJ113 字數:10381,頁數:14
目錄 一、貨幣資金在企業生產經營環節的重要性 ……………………………………………2 二、貨幣資金內部控制 ……………………………………………………………………2 (一)貨幣資金內部控制的目標………………………………………………………2 (二)貨幣資金內部控制的要點 …………………………………………………… 3 三、電力企業貨幣資金的舞弊現象 ………………………………………………………4 (一)貨幣資金舞弊現象的表現形式 ……………………………………………… 4 (二)貨幣資金舞弊對企業的危害性 ………………………………………………5 四、內部控制的責任界定及督導 ……………………………………………………… 5 (一)內部控制的責任界定 ………………………………………………………… 5 (二)內部控制的督導 …………………………………………………………… 6 五、強化貨幣資金內部審計是完善企業內部控制的重點環節 …………………………7 (一)加強職業道德教育與辨別舞弊特征對強化貨幣資金內審的重要性…………7 (二)進一步強化貨幣資金內部控制的有效措施……………………………………8 1、全面預算管理是建立內部控制體系的基礎 ……………………………………8 2、實施資金收支兩條線是建立內部控制體系的關鍵 ……………………………9 3、加大財務信息化應用,實現財務集中管理,是建立內部控制體系的重要手段…………………………………………………………………………………10 4、加大對貨幣資金的內部管控是防止舞弊現象發生的有效途徑………………10 參考文獻 …………………………………………………………………………………12
摘 要
本文從貨幣資金對企業生產經營環節的重要性出發,以電力企業貨幣資金舞弊現象為例,提出了加強貨幣資金內部控制和加強貨幣資金內部審計的方式、方法,分別對貨幣資金內部控制的要點、不同層次的領導層和有關部門的責任界定、審計人員對舞弊跡象的關注等方面來進行闡述說明,只有健全建立貨幣資金的內部控制制度,強化內部審計,才能杜絕貪污、詐騙、挪用公款等違法亂紀行為的發生。 關鍵詞:貨幣資金 舞弊 內部控制 內部審計
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