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        中小企業內部控制問題探析


        本文ID:108445 (字數:11854)

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        XCLW48684  中小企業內部控制問題探析  (字數:11854)
        摘要

           最近幾年,國內中小企業在企業中所占的比例不斷提升,使得中小企業已經正式成為國民經濟的重要組成部門,中小企業的發展和壯大促進了國內經濟發展,提供更多的就業崗位,并不斷推動國內企業管理機制的完善和創新,盡管如此,中小企業在發展過程中卻始終沒能擺脫內部審計的問題。本篇文章主要圍繞中小企業的內部審計展開討論,在對該課題相關理論研究進行介紹的基礎上,對目前中小企業的發展現狀進行調查和了解,從而針對中小企業內部存在的各種問題進行分析,并提出具有建設性的意見,通過內部控制的方式幫助中小企業完善內部審計法律法規建設,提高中小企業的內部審計獨立性,為中小企業的內部審計改革提建議。

        關鍵詞:內部審計;中小企業;內部控制

        目 錄

        緒論 6
        一、 中小企業與內部審計的相關理論概述 7
        (一)中小企業界定標準以及相應特點 7
            1.中小企業定義與劃分標準 7
               2.中小企業的特點 7
            (二) 企業內部審計含義、職能與作用 9
               1. 內部審計的含義 9
            2. 企業內部審計職能與作用 9
        二、我國中小企業內部審計現狀 9
            (一)我國中小企業內部審計現狀的調查分析 9
                1.關于內部審計的獨立性 10
                2.關于內部審計人員的專業素質 10
                3.關于內部審計活動的范圍 11
                4.關于審計方法 11
                5. 關于審計的定位和規范性 12
        三、我國中小企業內部審計存在的主要問題 12
             (一) 內部審計相關法律法規的嚴重缺失 12
             (二) 內部審計機構設置不合理 12

            (三)企業集團內部審計人員的素質良莠不齊 12
            (四) 對審計資源的配置不合理,審計技術落后 13
        四、中小企業內部審計問題的對策建議 14
            (一) 提高內部審計隊伍的專業性 14
            (二) 對內部審計機構進行合理化設置 14
            (三)建立企業內部審計規章制度 14
            (四)完善內部審計法律法規,充分發揮行業監管 14
            (五)拓寬審計范圍,更新內部審計技術與方法 15
        總結 16
        參考文獻 18
        后記致謝 18



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