<ul id="ec82y"></ul>
  • <samp id="ec82y"></samp>
        <ul id="ec82y"></ul>
          <ul id="ec82y"></ul>
        • 論文格式
          電氣工程 會計論文 金融論文 國際貿易 財務管理 人力資源 輕化工程 德語論文 工程管理 文化產業管理 信息計算科學 電氣自動化 歷史論文
          機械設計 電子通信 英語論文 物流論文 電子商務 法律論文 工商管理 旅游管理 市場營銷 電視制片管理 材料科學工程 漢語言文學 免費獲取
          制藥工程 生物工程 包裝工程 模具設計 測控專業 工業工程 教育管理 行政管理 應用物理 電子信息工程 服裝設計工程 教育技術學 論文降重
          通信工程 電子機電 印刷工程 土木工程 交通工程 食品科學 藝術設計 新聞專業 信息管理 給水排水工程 化學工程工藝 推廣賺積分 付款方式
          • 首頁 |
          • 畢業論文 |
          • 論文格式 |
          • 個人簡歷 |
          • 工作總結 |
          • 入黨申請書 |
          • 求職信 |
          • 入團申請書 |
          • 工作計劃 |
          • 免費論文 |
          • 現成論文 |
          • 論文同學網 |
          搜索 高級搜索

          當前位置:論文格式網 -> 現成畢業論文 -> 會計學畢業論文

          上市公司內部審計中的主要問題及其對策


          本文ID:164448 (字數:9049)

          下載地址 全文下載鏈接(充值:118元) 


          XCLW98660  上市公司內部審計中的主要問題及其對策


          內 容 摘 要

          隨著時代的變化,我國的經濟發展取得了顯著成果,我國不少企業已成功晉級為上市公司。然而這些上市公司雖然獲得了顯著的成績,但是面對上市所帶來的機會和發展,我國的上市公司內部審計仍然存在一些問題。在內部審計由內部財務審計向內部管理審計及戰略審計的過渡,內部控制與內部審計的關系日益緊密。完善內部控制系統中內部管理審計以及戰略審計是必不可少的一部分;同時內部控制系統又為內部審計指明了目標與方向。我國目前內部審計及內部控制工作的重點與關鍵是協調好內部審計與內部控制。所以上市公司要根據內部審計出現的問題給出相對應的對策,使我國的上市公司的內部審計更加完善與健全,讓我國上市公司的財務現狀走向正常化,進而給上市公司的運營帶來足夠的發展動力,使上市公司擁有更加美好的發展前景。
          本文討論了上市公司內部審計的重要問題:如內部審計機構設置不合理、內部審計的職能定位不夠準確,內部審計中人員素質較低,審計手段發展滯后,內部審計獨立性不強、審計質量不高。針對上市公司內部審計存在的諸多問題,提出了上市公司內部審計的發展趨勢。
          [關鍵詞]:上市公司;內部控制;內部審計;問題;對策


          目錄
          引言1
          1上市公司內部審計概述1
          1.1內部審計的定義1
          1.2內部審計的職能1
          1.2.1進行價值管理1
          1.2.2企業信息系統的審計1
          1.2.3開展項目審計2
          1.2.4進行內部財務審計2
          1.2.5開展經營審計2
          1.3內部審計獨立性的涵義2
          2上市公司內部審計存在的問題及原因分析2
          2.1上市公司內部審計存在的問題2
          2.1.1內部審計機構設置不合理2
          2.1.2監事會、審計委員會與內部審計職責相近3
          2.1.3審計的獨立性較差5
          2.1.4審計的范圍狹窄 、方法落后5
          2.1.5審計人員專業素質不高6
          2.2原因分析7
          2.2.1關于內部審計機構的法律法規不夠完善7
          2..2.2內部審計角色定位矛盾7
          2.2.3公司管理高層對內部審計工作重視不夠7
          3完善我國上市公司內部審計的對策8
          3.1合理設置內部審計機構并予以科學定位8
          3.2提高內部審計部門的獨立性8
          3.3擴大內部審計范圍、改進內部審計方法8
          3.4加強內部設計人員專業技能和素質9
          3.5加強內部審計的法律法規建設9
          3.6統一監事會、審計委員會和內部審計的相關規則10
          結論10
          文獻



          上市公司內部審計中的主要問題及其對策為現成畢業論文,如需要的全部內容,請聯系論文同學網客服下載。
          相關論文
          本論文在會計學畢業論文欄目,由論文同學網整理,轉載請注明來源www.donglienglish.cn,更多論文,請點論文格式范文查看
          最新論文 熱門論文
          上一篇:企業財務風險的成因及防范措施探討 下一篇:現行企業會計準則對企業融資決策..
          Tags:上市公司 內部審計 主要 問題 及其 對策 【收藏】 【返回頂部】
          錄音專業畢業論文
          攝影專業畢業論文
          表演專業畢業論文
          播音與主持畢業論文
          廣播電視編導畢業論文
          動畫專業畢業論文
          工商管理畢業論文
          會計學畢業論文
          廣告學畢業論文
          人力資源畢業論文
          視覺傳達畢業論文
          新聞學專業畢業論文
          通信工程畢業論文
          文化產業管理畢業論文
          稅收學畢業論文
          投資學畢業論文
          現代企業管理論文
          保險專業畢業論文
          經濟學畢業論文
          財稅學畢業論文
          會計學畢業論文
          行政管理畢業論文
          藝術設計畢業論文
          公共事業管理
          市場營銷
          學前教育
          應用心理學
          教育管理
          數學教育
          漢語言文學
          小學教育
          計算機
          精彩推薦
          論文格式網為您提供計算機畢業論文范文下載,只需要10元每份點擊計算機論文進入查看

          本站部分文章來自網絡,如發現侵犯了您的權益,請聯系指出,本站及時確認刪除 E-mail:349991040@qq.com

          論文格式網(www.donglienglish.cn--論文格式網拼音首字母組合)提供會計學畢業論文畢業論文格式,論文格式范文,畢業論文范文

          Copyright@ 2010-2018 LWGSW.com 論文格式網 版權所有

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          论文格式网:毕业论文格式范文
            <ul id="kq0su"><pre id="kq0su"></pre></ul>
          • <kbd id="kq0su"><pre id="kq0su"></pre></kbd><ul id="kq0su"><center id="kq0su"></center></ul>
            <samp id="kq0su"></samp>
            • <ul id="kq0su"><pre id="kq0su"></pre></ul><kbd id="kq0su"></kbd>
                <ul id="kq0su"></ul>
                <strike id="kq0su"></strike>