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            中小企業內部控制中存在的問題及完善對策研究


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            XCLW67287  中小企業內部控制中存在的問題及完善對策研究

            中小企業內部控制中存在的問題及完善
            對策研究

            內 容 摘 要

            【摘要】中小企業內部會計控制制度對企業來說十分重要,它是企業糾錯防弊的重要手段,也是內部控制中存在的問題及完善對策研究。由于一些中小企業自身的局限性以及客觀等因素影響,這叫造成了許多的中小企業對于內控的認識與理解缺乏,缺乏有效的監督管理機制等相關問題,不能很好的適應新的經濟發展形勢。這就要求企業根據自身內部會計控制制度的不足,制定新的內部控制政策來管理企業,以預測和規避企業存在的風險。為了確保會計信息準確可靠,保障企業安全和企業財產的完整,我國制定并頒布了一系列的會計控制方法、措施和程序,以促進內部會計控制制度建設,強化對內部會計工作的監督,規范企業行為及市場經濟秩序。財政部頒布的一系列內部會計控制制度對企業內部規章制度的實施具有重要意義。只有完善企業內部會計控制制度才能很大程度的提高員工的工作積極性,一級確保企業的經濟健康,平穩運行。
            【關鍵詞】內部控制;規避風險;完善制度


            目       錄

            一、健全企業內部會計控制制度的重要性1
            (一)健全企業內部會計控制的重要性1
            (二)健全企業內部會計控制制度的作用2
              1. 保護資產的安全和完整2
            2. 保證會計信息及其他信息資料的真實可靠2
            3. 防范經營風險,增強企業管理機制,提高企業效益3
            4. 加強會計核算和提高會計信息質量的要求3
            5. 提高會計人員工作效率4
            二、當前我國企業內部會計控制存在的問題5
            (一)內控制度不完善、不合理且執行不力5
            1.企業內部會計控制制度不完善5
            2.內部會計控制制度不合理、執行不力6
            (二)內部審計制度的建設滯后6
            (三)內部會計控制制度的執行與監督以及獎懲力度不夠7
            (四)內部會計控制行為主體素質較低7
            (五)精心設計的假控制8
            (六)內部會計控制中的風險意識不足8
            三、引致我國企業內部會計控制存在問題的原因分析9
            (一)管理者及員工對內部會計控制的重要性認識不足9
            (二)企業用人觀念非常落后10
            (三)內部控制的設計和運行受到限制10
            (四)執行人員串通舞弊和管理越權、會計人員素質差11
            1.會計人員專業技能低11
            2.思想道德素質低11
            3.法治觀念淡薄12
            (五)考核企業干部政績和業績機制不完善12
              (六)外部監督乏力13
            四、健全企業內部會計控制制度的具體策略14
              (一)加強企業所有者和員工對內部會計控制的認識14
            (二)設置合理的會計機構、完善內部審計14
            (三)建立員工培訓機制15
            (四)規范企業文化16
            (五)建立激勵機制16
            (六)加強系統的風險評估17




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